Ngày 24/4/2026, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
“CÚ HÍCH” TAM DƯƠNG
Tại phiên thảo luận, ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cho biết, doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng với nhiều thách thức về hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn duy trì được nền tảng ổn định và định hướng tăng trưởng dài hạn.
Điểm nhấn đáng chú ý là dự án Khu công nghiệp Tam Dương được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng lớn trong giai đoạn tới. Đúng theo kế hoạch, cuối năm 2025, Sơn Hà đã ký hợp đồng cho thuê khoảng 40 ha (tương đương gần 30%) sản lượng đất thương phẩm, với tổng doanh thu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong đó, thực thu mới chỉ là khoản tiền đặt cọc giai đoạn một, dòng tiền thu dự kiến sẽ dồn tập trung từ sau quý 2/2026, với khoảng 500 - 600 tỷ đồng trong năm nay và tăng mạnh lên 1.500 – 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2027.
Trong năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục cho thuê khoảng 10 – 20 ha. Được biết, Khu công nghiệp Tam Dương có tổng diện tích gần 160 ha và doanh nghiệp đã được giao 120 ha đất. Trong 40 ha còn lại thì có 30 ha đợi giải phóng mặt bằng.
Phối cảnh dự án SHI IP Tam Dương của Sơn Hà
“Hiện nay, Tam Dương sáp nhập vào Phú Thọ. Xét về dự án còn đất cho thuê tại Phú Thọ thì Tam Dương không phải hoa hậu cũng là á hậu. Bao nhiêu đất ra thì các nhà đầu tư sẵn sàng điền vào chỗ trống luôn. Không có lô đất nào của chúng tôi bị mất thời gian hay để lâu”, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà khẳng định.
Tuy nhiên, tiến độ dự án cũng đang đối mặt với nhiều trở ngại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Những thay đổi trong bộ máy hành chính địa phương và quy trình pháp lý khiến quá trình triển khai bị kéo dài hơn dự kiến.
Doanh nghiệp cho biết đã chủ động thành lập ban dự án tham gia hỗ trợ địa phương để thúc đẩy tiến độ, đặt mục tiêu hoàn tất các vướng mắc chính trong năm 2026. Từ năm 2028 trở đi, dự án sẽ có nguồn thu rất lớn, khi đó sẽ giải quyết được một phần lớn cho áp lực tài chính của Tập đoàn.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Sơn Hà cũng thừa nhận các chỉ tiêu tài chính trong những năm qua chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chính đến từ chiến lược mở rộng đầu tư nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thay thế cho các sản phẩm truyền thống.
Chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là khấu hao và lãi vay, đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, đổi lại, quy mô doanh thu và thị trường đã được mở rộng đáng kể, đặc biệt là ở mảng xuất khẩu.
“Từ sản phẩm truyền thống ban đầu, chúng tôi phải tính bài toán lâu dài và bền vững cho Sơn Hà. Cái giá phải trả chính là giai đoạn hiệu quả kinh doanh không tốt, lợi nhuận rất thấp”, ông Lê Vĩnh Sơn cho biết.
Ban lãnh đạo cho rằng cần thêm thời gian để các dự án mới đi vào ổn định. Dự kiến từ sau năm 2026, hiệu quả kinh doanh sẽ dần cải thiện và từ 2027 – 2028 trở đi có thể ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét hơn khi các khoản đầu tư bắt đầu phát huy hiệu quả.
Một điểm sáng trong chiến lược của Sơn Hà là việc tái cấu trúc thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa. Trước đây, doanh nghiệp từng phụ thuộc lớn vào một số thị trường như Mỹ và gặp rủi ro khi bị áp thuế hoặc biến động thương mại.
Hiện nay, Sơn Hà đã mở rộng hiện diện tới hơn 50 quốc gia, thông qua việc tham gia các hội chợ quốc tế và xây dựng hệ thống khách hàng mới. Chiến lược này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro “bỏ trứng vào một giỏ”, đồng thời nâng cao tính bền vững trong dài hạn.
Trước xu hướng nhiều doanh nghiệp rời bỏ sản xuất do biên lợi nhuận thấp, Sơn Hà khẳng định vẫn coi đây là lĩnh vực cốt lõi. Theo Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn, sản xuất mang lại sự ổn định và là nền tảng hỗ trợ cho các lĩnh vực đầu tư mới, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng khó khăn.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng sang các lĩnh vực như nước sạch và xử lý môi trường, những ngành được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.
Ông Sơn khẳng định định hướng của doanh nghiệp là tham gia vào các dự án có thể giúp ích được cho môi trường và người dân. Song hành với đó là bài toán đầu tư và hiệu quả cho doanh nghiệp, không phải đi làm theo kiểu anh hùng không lấy tiền.
Giải đáp thắc mắc liên quan đến kết quả kinh doanh năm qua, ông Phạm Thế Hùng, Phó Tổng Giám đốc thường trực cho biết lợi nhuận năm 2025 giảm so với 2024 chủ yếu do năm 2024 ghi nhận khoản thu bất thường từ chuyển nhượng tài sản.
Nếu loại trừ yếu tố này, hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2025 vẫn tăng trưởng với lợi nhuận tăng thêm khoảng 27 tỷ đồng so với năm 2024.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh giai đoạn hiện tại là thời kỳ nền móng, khi doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào mở rộng thị trường quốc tế và phát triển hệ sinh thái sản phẩm. Đây là nguyên nhân khiến chi phí tăng cao trong ngắn hạn nhưng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng trong 3 – 5 năm tới.
Về chiến lược công nghệ, Sơn Hà đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành. AI được ứng dụng trong nhiều hoạt động như quản trị, phân tích dữ liệu và tối ưu chi phí.
Ban lãnh đạo cho biết quá trình này sẽ tiếp tục được đầu tư theo lộ trình dài hạn, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành.
Đối với kế hoạch năm 2026, ban điều hành đánh giá môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là biến động giá dầu tăng ảnh hưởng rất lớn tới chi phí đầu vào.
Trong đó, ngành nhựa bị ảnh hưởng rất lớn do phụ thuộc vào giá dầu. Đồng thời, hệ thống chi phí logistics vận chuyển cũng tăng cao.
Tuy vậy, doanh nghiệp cho biết đã có kinh nghiệm ứng phó với các biến động này bao gồm điều chỉnh giá bán hợp lý và tối ưu chi phí. Quan điểm của lãnh đạo là thời điểm khó khăn cũng là lúc phải xây dựng, phát triển và mở rộng.
Trên cơ sở đó, Sơn Hà đặt mục tiêu vẫn hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 đã đề ra.
ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU ĐẠT 13.000 TỶ ĐỒNG
Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.765 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh bán hàng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm, kênh phân phối và kênh thương mại điện tử. Lĩnh vực cốt lõi là sản xuất gia dụng và công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính.
Lĩnh vực cốt lõi là sản xuất gia dụng và công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp trong năm 2025
Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp của Sơn Hà năm 2025 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 5%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 8,5%. Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành.
Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho đạt 8,16 lần, cải thiện so với mức 7,93 lần của năm 2024, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm áp lực chi phí.
Tổng chi phí hoạt động năm 2025 chỉ tăng 0,5%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu 4,5%, giúp tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu thuần giảm từ 8,15% xuống còn 7,84%.
Trong cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng giảm 3% và chi phí quản lý giảm 4%, phản ánh nỗ lực tối ưu bộ máy và nâng cao hiệu suất vận hành. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 82,3 tỷ đồng.
So với kế hoạch đề ra, Sơn Hà hoàn thành 101,9% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.
Tại thời điểm cuối năm 2025, quy mô tài sản của Sơn Hà tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Sơn Hà tiếp tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín như Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam…
Đặc biệt, 2025 cũng là năm Sơn Hà tạo dấu ấn mạnh mẽ tại các triển lãm, hội chợ ngành ống inox lớn nhất thế giới, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
Năm 2026, Sơn Hà đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 87 tỷ đồng, đồng thời dự kiến duy trì mức cổ tức khoảng 5%.
Sơn Hà sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, hướng tới các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo khác biệt trên thị trường. Đây được xem là nền tảng để Tập đoàn duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu ngày càng phân hóa.
Sơn Hà cũng xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất kinh doanh cũng như quản trị. Việc số hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và nâng cao khả năng điều hành được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.
Ở góc độ đầu tư, Sơn Hà định hướng mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội được xác định là hướng đi dài hạn, phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách phát triển. Tập đoàn dự kiến từng bước triển khai các dự án phù hợp, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Ngoài ra, bất động sản công nghiệp cũng được kỳ vọng đóng góp tích cực vào dòng tiền. Hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026, góp phần gia tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
Ngọc Nhi