Đây là KCN mới nhất của Tập đoàn Hòa Phát được phê duyệt triển khai, song song với hai dự án khác đang được nhóm này thúc đẩy tại vùng trọng điểm công nghiệp Bắc Bộ gồm KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh).
Tính đến thời điểm tháng 10/2025, tổng quy mô quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát đã vượt 2.435 ha. Trong đó, các khu công nghiệp hiện hữu như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên), Hòa Mạc (Ninh Bình) đều đã đạt tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 95% phần diện tích đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Con số này được cho là không phải nhiều chủ đầu tư khu công nghiệp hiện nay đạt được, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và dòng vốn FDI có xu hướng chọn lọc điểm đến. Những khu công nghiệp này trở thành “điểm rơi” của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.
Hòa Phát được chấp thuận đầu tư KCN mới hơn 2.800 tỷ đồng tại Hưng Yên. Ảnh VNM.
Dự án Lý Thường Kiệt - giai đoạn 1 được đầu tư tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến (Hưng Yên), với quy mô 235 ha, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày giao đất/cho thuê đất. Mô hình định vị dự án theo hướng khu công nghiệp hỗ trợ.
Theo lãnh đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt, hiện đơn vị đang hoàn tất thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng. Nếu tiến độ đúng kế hoạch, hạ tầng sẽ khởi công từ quý II/2026 và bắt đầu có thể bàn giao quỹ đất có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026. Song song, Hòa Phát cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tối đa các vấn đề kết nối hạ tầng, giấy phép, vận hành nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án sản xuất của nhà đầu tư.
Về tình hình kinh doanh của Tập đoàn Hòa Phát. Doanh nghiệp thép của ông Trần Đình Long làm chủ tịch vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025. Trong kỳ, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 36.407 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 6.087 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; tương đương biên lợi nhuận gộp đạt 16,7%, mở rộng so với quý III/2024 đạt 13,9%.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 712 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng theo, ở mức 1.073 tỷ đồng - tăng 29% so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay với 812 tỷ đồng. Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 356 tỷ đồng và 399 tỷ đồng.
Kết quả, Hòa Phát lãi sau thuế 4.012 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhưng giảm 6% so với quý 2 liền trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đầu ngành thép đạt 109.940 tỷ đồng doanh thu, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 11.627 tỷ đồng, tăng 26%. Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy chủ yếu bởi cải thiện biên lợi nhuận gộp, từ mức 13,5% của quý III/2024 lên 16,5%.
Với kết quả 9 tháng, Hòa Phát đã hoàn thành 65% mục tiêu doanh thu năm 2025 (170.000 tỷ đồng) và 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (15.000 tỷ đồng).
Sau khi hoàn thành dự án Dung Quất 2, quy mô tài sản của Hòa Phát tại thời điểm cuối quý III/2025 đạt hơn 246.000 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, riêng tài sản cố định chiếm gần 105.000 tỷ đồng, tăng hơn 38.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược chiều, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 24.000 tỷ đồng, về mức gần 39.500 tỷ đồng.
Tiền mặt của HPG (dưới dạng tiền gửi) còn hơn 28.000 tỷ đồng - tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm nhưng giảm so với mức kỷ lục gần 35.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.
Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 118.655 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty gia tăng vay nợ ngắn hạn với gần 68.500 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Nợ vay dài hạn cũng tăng gần 1.300 tỷ đồng lên mức 28.356 tỷ đồng. Tính ra, HPG vay nợ tổng cộng hơn 96.800 tỷ đồng, bằng 76% vốn chủ sở hữu. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp đầu ngành thép kể từ khi hoạt động. Trong 9 tháng, Hòa Phát phải trả 1.878 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 9% so với cùng kỳ.
Đông Bắc